ANEXO LXIV
(A que se refere o art. 676 do RICMS/ES)
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA USUÁRIOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1 - APRESENTAÇÃO
1.1 - Este manual visa a orientar a execução dos serviços destinados à emissão de documentos, à escrituração de livros fiscais e à manutenção de informações em meio magnético por contribuintes usuários de sistema eletrônico de processamento de dados, na forma estabelecida no Capítulo I do Título IV deste Regulamento.
1.2 – O manual contém instruções para preenchimento do “Pedido/Comunicação” de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, para emissão de documentos fiscais, para escrituração de livros fiscais e para fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal e à Secretaria de Estado da Fazenda, e, finalmente, contém instruções sobre preenchimento do respectivo “Recibo de Entrega”.
1.3 - As informações serão prestadas em meio magnético ou formulários.
2 - DAS INFORMAÇÕES
2.1 - Os contribuintes autorizados à emissão de pelo menos um dos documentos fiscais previstos do art. 511 do RICMS, por meio de sistema eletrônico de processamento de dados, estão sujeitos a prestar informações fiscais em meio magnético, de acordo com as especificações indicadas neste manual, devendo manter, pelo prazo decadencial, arquivos magnéticos com registros fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e de saídas e das aquisições e prestações realizadas no exercício de apuração:
2.1.1 - por totais de documento fiscal e por item de mercadoria (classificação fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, e de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2;
2.1.2 - por totais de documento fiscal, quando se tratar de:
a) Nota Fiscal de Serviços de Transporte, modelo 7, quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de carga;
b) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;
c) Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;
d) Conhecimento Aéreo, modelo 10;
e) Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, nas entradas;
f) Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, nas aquisições;
2.1.3 - por total diário, por equipamento, quando se tratar de saída documentada por Cupom Fiscal;
2.1.4 - por total diário, por espécie de documento fiscal, quando se tratar de:
a) Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24;
b) Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14;
c) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15;
d) Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16;
e) Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13;
f) Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;
g) Despacho de Transporte, modelo 17;
h) Manifesto de Carga, modelo 25;
i) Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;
j) Nota Fiscal de Produtor, modelo 4;
l) Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas;
m) Ordem de Coleta de Carga, modelo 20;
n) Resumo Movimento Diário, modelo 18.
2.2 - Observações
2.2.1 - O disposto no item 2.1.1 se aplica também à Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, emitida até 31 de dezembro de l995.
2.2.2 - O disposto no item 2.1.4 se aplica também à Nota Fiscal Simplificada, emitida até 13 de dezembro de l994.
3 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO “PEDIDO/ COMUNICAÇÃO”
3.1 - QUADRO I - “MOTIVO DO PREENCHIMENTO”.
3.1.1 - CAMPO 01 - “PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE”:
ITEM 1 - “USO” - Assinalar com "x" o pedido inicial de autorização para emissão de documentos fiscais ou escrituração de livros fiscais por meio de sistema eletrônico de processamento de dados;
ITEM 2 - “ALTERAÇÃO DE USO” - Assinalar com "x" quando se tratar de alteração referente a quaisquer das informações de pedido anterior, exceto no caso da alínea “b” do item 4.
ITEM 3 - “RECADASTRAMENTO” - Assinalar com "x" no caso de novo cadastramento, quando exigido pelo Fisco.
ITEM 4 - “CESSAÇÃO DE USO A PEDIDO” - Assinalar com "x" numa das seguintes situações:
a) cessação total, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06 e 24 a 28;
b) cessação parcial referente a livros ou documentos específicos, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06 e 07 ou 08, conforme o caso, e os campos 24 a 28.
ITEM 5 - “CESSAÇÃO DE USO DE OFÍCIO” (USO EXCLUSIVO DO FISCO) - Assinalar com "x" numa das seguintes situações:
a) cessação total, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06;
b) cessação parcial referente a livros ou documentos específicos, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06 e 07 ou 08, conforme o caso.
3.1.2 - CAMPO 02 - “PROCESSAMENTO” - Para uso da repartição fazendária.
3.1.3 - CAMPO 03 - “CARIMBO DAE INSCRIÇÃO ESTADUAL” - Apor carimbo de inscrição estadual.
3.2 - QUADRO II - “IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO”.
3.2.1 - CAMPO 04 - “NÚMERO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL” - Preencher com o número da Inscrição Estadual do estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda.
3.2.2 - CAMPO 05 - “NÚMERO DO CNPJ” - Preencher com o número da inscrição do estabelecimento no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
3.2.3 - CAMPO 06 - “NOME COMERCIAL” (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO) - Preencher com o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento. Evitar abreviaturas.
3.3 - QUADRO III - LIVROS OU DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
3.3.1 - CAMPO 07 - “CÓDIGOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS” - Preencher com os códigos dos documentos fiscais, conforme tabela abaixo:
TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS
CÓDIGO |
MODELO |
24 |
Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24 |
14 |
Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14 |
15 |
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 |
16 |
Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16 |
13 |
Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 |
10 |
Conhecimento Aéreo, modelo 10 |
11 |
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11 |
09 |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9 |
08 |
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 |
17 |
Despacho de Transporte, modelo 17 |
25 |
Manifesto de Carga, modelo 25 |
01 |
Nota Fiscal, modelo 1 |
06 |
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 |
03 |
Nota Fiscal de Entrada, modelo 3 |
21 |
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 |
04 |
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 |
22 |
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22 |
07 |
Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 |
02 |
Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 |
20 |
Ordem de Coleta de Carga, modelo 20 |
18 |
Resumo Movimento Diário, modelo 18 |
3.3.2 - CAMPO 8 - “LIVROS FISCAIS” - Assinalar o(s) livro(s) objeto do pedido.
3.4 - QUADRO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -.
Os campos deste quadro deverão ser preenchidos com as especificações técnicas dos equipamentos e programas utilizados para emissão e escrituração por sistema eletrônico de processamento de dados.
3.4.1 - CAMPO 9 - UCP - “FABRICANTE/MODELO“ - Indicar o fabricante e o modelo da unidade central de processamento, utilizando, se necessário, o verso do formulário.
3.4.2 - CAMPO 10 - “SISTEMA OPERACIONAL” - Indicar o sistema operacional e seu número de versão.
3.4.3 - CAMPO 11 - “MÍDIAS DISPONÍVEIS” - Assinalar com "x" a mídia de apresentação do registro fiscal.
3.4.4 - CAMPO 12 - “LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO” - Indicar a linguagem em que foram codificados os programas.
3.4.5 - CAMPO 13 - “SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS - SGBD” - Indicar o gerenciador do banco de dados, ou seja, o conjunto de rotinas que administra o banco de dados, se houver.
3.5 - QUADRO V - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ONDE SE LOCALIZA A UCP.
3.5.1 - CAMPO 14 - “NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL” - Preencher com o número da Inscrição Estadual ou, no caso de este inexistir, com o número de Inscrição Municipal do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento, precedido da letra M.
3.5.2 - CAMPO 15 - NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ - Preencher com o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento.
3.5.3 - CAMPO 16 - NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO) - Indicar o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento. Evitar abreviaturas.
3.5.4 - CAMPOS 17 A 23 - ENDEREÇO E TELEFONE DO ESTABELECIMENTO - Preencher com tipo, título e nome do logradouro, número, complemento, Município, Unidade da Federação, CEP do endereço do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento e o número do telefone.
3.6 - QUADRO VI - RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES.
3.6.1 - CAMPO 24 - “NOME DO SIGNATÁRIO” - Indicar o nome da pessoa que, representando a empresa requerente/declarante, assinar o pedido de comunicação.
3.6.2 - CAMPO 25 - “TELEFONE/FAX” - Preencher com o número de telefone do estabelecimento para contatos sobre processamento de dados.
3.6.3 - CAMPO 26 - “CARGO NA EMPRESA” - Preencher com o nome do cargo ocupado pelo signatário na empresa.
3.6.4 - CAMPO 27 - “CPF/NÚMERO DE IDENTIDADE” - Preencher com o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/MF ou da Carteira de Identidade do signatário.
3.6.5 - CAMPO 28 - “DATA E ASSINATURA” - Preencher a data e apor a assinatura.
3.7 - QUADRO VII - PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA.
3.7.1 - CAMPOS 29 A 31 - PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA - Não preencher, uso exclusivo da repartição fazendária.
3.7.2 - CAMPO 32 - VISTO/CARIMBO DA RECEITA FEDERAL - Não preencher, uso exclusivo da Secretaria da Receita Federal.
4 - FORMA DE ENTREGA E DESTINAÇÃO DAS VIAS
O Pedido/Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados será apresentado à Agência da Receita da circunscrição do estabelecimento interessado, vedado o preenchimento manual, em quatro (4) vias que, após o despacho, terão a seguinte destinação:
4.1 - a via original e outra via serão retidas pela Agência da Receita;
4.2 - uma via será entregue pelo requerente/declarante à Divisão de Tecnologia e Informações da Delegacia da Receita Federal a que estiver subordinado;
4.3 - uma via - será devolvida ao requerente/declarante, para servir como comprovante.
5 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO:
5.1 - Disco Flexível de 3 1/2"
5.1.1 - Face de gravação: dupla;
5.1.2 - Densidade de gravação: dupla ou alta;
5.1.3 - Formatação: compatível com o MS-DOS;
5.1.4 - Tamanho do registro: 126 bytes, acrescidos de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
5.1.5 - Organização: seqüencial;
5.1.6 - Codificação: ASCII;
5.1.7 - A critério da Secretaria de Estado da Fazenda, os dados gerados com as características descritas neste subitem poderão ser enviados via teleprocessamento.
5.2 - Outras mídias, observadas as características indicadas nos itens 5.1.1 a 5.1.6, compatíveis com:
5.2.1 - CD - ROM (CD não regravável);
5.2.2 - Jazz Drive;
5.2.3 - Zip Drive.
5.3 - Formato dos Campos:
5.3.1 - Numérico (N), sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas;
5.3.2 - Alfanumérico (X) - alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco.
5.4 - Preenchimento dos Campos:
5.4.1 - Numérico - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD);
5.4.2 - Alfanumérico - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.
6 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO
6.1 - Os arquivos deverão estar acondicionados de maneira adequada a preservar seu conteúdo. Cada mídia deverá ser identificada por meio de etiqueta, que conterá as seguintes informações:
6.1.1 - CNPJ do estabelecimento a que se referem as informações contidas no arquivo, no formato 99.999.999/9999-99;
6.1.2 - Inscrição Estadual - número de inscrição estadual do estabelecimento informante;
6.1.3 - A expressão "Registro Fiscal" e “Convênio ICMS 57/95”;
6.1.4 - Nome comercial (razão social/denominação do estabelecimento);
6.1.5 - AA/BB - número de mídias onde BB significa a quantidade total de mídias entregues e AA a seqüência da numeração na relação de mídias;
6.1.6 - Abrangência das informações - datas, inicial e final, que delimitam o período a que se refere o arquivo;
6.1.7 - Densidade de gravação - indica em que densidade foi gravado o arquivo;
6.1.8 - Tamanho do bloco, quando aplicável.
7 - ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO
7.1 - O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros:
7.1.1 - Tipo 10 - Registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante;
7.1.2 - Tipo 11 - Dados complementares do informante;
7.1.3 - Tipo 50 - Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS, deve ser gerado um registro por alíquota; neste caso, o total refere-se à soma das operações da alíquota informada no registro;
7.1.4 - Tipo 51 - Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, e de Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI;
7.1.5 - Tipo 53 - Registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária;
7.1.6 - Tipo 54 - Registro de Produto (classificação fiscal);
7.1.7 - Tipo 55 - Registro de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE;
7.1.8 - Tipo 60 - Registro de Cupom Fiscal, destinado a informar as operações ou prestações realizadas com esses documentos;
7.1.9 - Tipo 61 - Registro de Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24, Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, Despacho de Transporte, modelo 17, Manifesto de Carga, modelo 25, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas, Ordem de Coleta de Carga, modelo 20, e Resumo Movimento Diário, modelo 18, destinado a informar as operações ou prestações realizadas com esses documentos;
7.1.10 - Tipo 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas, de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9, e de Conhecimento Aéreo, modelo 10, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS;
7.1.11 - Tipo 71 - Registro de informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9, e de Conhecimento Aéreo, modelo 10;
7.1.12 - Tipo 75 - Registro de código de produto e serviço;
7.1.13 - Tipo 90 - Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados que indiquem a quantidade de registros.
8 - Montagem do Arquivo Magnético de Documentos Fiscais
8.1 - O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo:
Registros |
Posições de Classificação |
A/D |
Denominação dos Campos de Classificação |
Observações |
10 |
|
|
|
1º registro |
11 |
|
|
|
|
50, 51, 53, 54*, 55, 60, 61, 70 e 71 |
1 a 2 31 a 38
|
A A |
Tipo Data |
* no tipo 54 o campo data está nas posições de classificação 17 a 24 |
75 |
3 a 16 17 a 26 |
A A |
CNPJ Código do Produto |
|
90 |
|
|
|
Últimos registros |
8.2 - A indicação "A/D" significa "ascendente/descendente".
MESTRE DO ESTABELECIMENTO
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
Tipo |
"10" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do estabelecimento informante |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição estadual do estabelecimento informante |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Nome do Contribuinte |
Nome comercial (razão Social/denominação) do contribuinte |
35 |
31 |
65 |
X |
05 |
Município |
Município onde está domiciliado o estabelecimento informante |
30 |
66 |
95 |
X |
06 |
Unidade da Federação |
Unidade da Federação referente ao Município |
2 |
96 |
97 |
X |
07 |
Fax |
Número do fax do estabelecimento informante |
10 |
98 |
107 |
N |
08 |
Data Inicial |
A data do início do período referente às informações prestadas |
8 |
108 |
115 |
N |
09 |
Data Final |
A data do fim do período referente às informações prestadas |
8 |
116 |
123 |
N |
10 |
Código do padrão do arquivo magnético |
Código do padrão utilizado no arquivo magnético, conforme tabela abaixo |
2
|
124 |
125 |
X |
11 |
Código da finalidade do arquivo magnético |
Código do padrão utilizado no arquivo magnético, conforme tabela abaixo |
1 |
126 |
126 |
X |
9.1 - OBSERVAÇÕES:
9.1.1 - Tabela para preenchimento do campo 10:
TABELA DE PADRÕES DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS
Código |
Descrição do padrão |
01 |
Convênio 57/95, com a redação dada pelo convênio 96/97 - Operações Interestaduais – somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária (ST) |
02 |
Convênio 57/95, com a redação dada pelo convênio 96/97 - Operações Interestaduais - somente registros com totais dos documentos |
03 |
Convênio 57/95, com a redação dada pelo convênio 96/97 - Totalidade das operações |
04 |
Convênio 57/95, com a redação dada pelo convênio 96/97 - Operações Interestaduais - com ou sem ST |
9.1.2 - Tabela para preenchimento do campo 11:
Tabela de Finalidades da Apresentação do Arquivo Magnético
Código |
Descrição do padrão |
1 |
Normal |
2 |
Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período |
3 |
Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados |
4 |
Retificação corretiva de arquivo: substituição de informação relativa a documento já informado |
5 |
Desfazimento: arquivo de informação referente a desfazimento de negócio. Neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas. |
10 - Registro Tipo 11
Dados Complementares do Informante
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"11" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
Logradouro |
Logradouro |
34 |
3 |
36 |
X |
03 |
Número |
Número |
5 |
37 |
41 |
N |
04 |
Complemento |
Complemento |
22 |
42 |
63 |
X |
05 |
Bairro |
Bairro |
15 |
64 |
78 |
X |
06 |
CEP |
Código de Endereçamento Postal |
8 |
79 |
86 |
N |
07 |
Nome do Contato |
Pessoa responsável para contatos |
28 |
87 |
114 |
X |
08 |
Telefone |
Número dos telefones para contatos |
12 |
115 |
126 |
N |
11 - REGISTRO TIPO 50
NOTA FISCAL, NOTA FISCAL DE ENTRADA E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR, QUANTO AO ICMS
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"50" |
02 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão do recebimento |
Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Código do modelo da nota fiscal |
2 |
41 |
42 |
N |
07 |
Série |
Série da nota fiscal |
3 |
43 |
45 |
X |
08 |
Subsérie |
Subsérie da nota fiscal |
2 |
46 |
47 |
X |
09 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
48 |
53 |
N |
10 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
3 |
54 |
56 |
N |
11 |
Valor Total |
Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
12 |
Base de Cálculo do ICMS |
Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
13 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto (com 2 decimais) |
13 |
83 |
95 |
N |
14 |
Isenta ou não tributada |
Valor amparado por isenção ou não- incidência (com 2 decimais) |
13 |
96 |
108 |
N |
15 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
109 |
121 |
N |
16 |
Alíquota |
Alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
4 |
122 |
125 |
N
|
17 |
Situação |
Situação da nota fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
126 |
126 |
X |
18 |
Situação tributária a ser praticada quando da saída da mercadoria |
Situação tributária a ser praticada quando da comercialização das mercadorias a consumidor final |
1 |
127 |
127 |
X |
19 |
Alíquota efetiva a ser praticada na saída da mercadoria |
Carga tributária efetiva a ser praticada quando da comercialização das mercadorias a consumidor final (com 2 decimais)
|
4 |
128 |
131 |
N |
20 |
Valor total sujeito à alíquo- ta indicada no Campo 19 |
Valor total das mercadorias sujeitas a carga tributária equivalente à alíquota indicada no Campo 19 quando da comercialização a consumidor final (com 2 decimais) |
13 |
132 |
144 |
N |
11.1 - OBSERVAÇÕES
11.1.1 - Este registro deverá ser composto por contribuinte do ICMS, obedecendo à sistemática semelhante à da escrituração dos Livros Registro de Entrada e Registro de Saída.
11.1.2 - Nas operações decorrentes das vendas de produtos agropecuários, inclusive café em grão, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., em leilão na bolsa de mercadorias, em nome de produtores (Conv. ICMS 46/94, de 29 de março de 1994, e Conv. ICMS 132/95, de 11 de dezembro de 1995), os CAMPOS 02, 03 e 05 devem conter os dados do emitente da nota fiscal, devendo a cada Registro Tipo 50 corresponder um Registro Tipo 71, com os dados dos estabelecimentos remetente e destinatário.
11.1.3 - Em se tratando de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, o registro deverá ser composto apenas na entrada de energia ou aquisição de serviço de telecomunicações.
11.1.4 - No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS, deve ser gerado um registro por alíquota; neste caso, os valores dos CAMPOS 11, 12, 13, 14 e 15 referem-se à soma das operações da alíquota informada no registro.
11.1.5 - CAMPO 02 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ, zerar o campo.
11.1.6 - CAMPO 03 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo assumirá o conteúdo "ISENTO".
11.1.7 - CAMPO 05 - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX".
11.1.8 - CAMPO 06 - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais do subitem 3.3.
11.1.9 - CAMPO 07 - Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco as três posições.
11.1.10 - CAMPO 08 - No caso de subseriação de documento de série "D", indicar o número da subsérie deixando em branco a posição não significativa.
11.1.11 - CAMPO 10 - Um registro para cada CFOP do documento fiscal.
11.1.12 - CAMPO 12 - No valor a que se refere este campo não se inclui a base de cálculo da retenção, em se tratando de substituição tributária.
11.1.13 - CAMPO 13 - No montante do imposto a que se refere este campo não se inclui ICMS retido por substituição tributária.
11.1.14 - CAMPO 17 - preencher com "S", quando se tratar de documento fiscal regularmente cancelado e com "N", caso contrário.
11.1.15 - Para serem preenchidos exclusivamente por estabelecimentos varejistas localizados no território do Estado do Espirito Santo, em relação às notas fiscais de aquisição de mercadorias:
11.1.15.1 - CAMPO 18 - preencher com a situação tributária a ser praticada quando da comercialização das mercadorias a consumidor final obedecido o seguinte critério: F (Retido na Fonte), I (Isenta), N (Não -Tributada) e T (Tributada);
11.1.15.2 - CAMPO 19 - preencher com a alíquota correspondente à carga tributária efetiva a ser praticada quando da comercialização de mercadorias a consumidor final;
11.1.15.3 - CAMPO 20 - preencher com o valor total das mercadorias para cada alíquota indicada no Campo 19;
11.1.15.4 - deve ser gerado um registro por situação tributária/alíquota, correspondendo os valores do CAMPO 20 à soma das operações por situação tributária/alíquota informada no registro.
12 - REGISTRO TIPO 51
TOTAL DE NOTA FISCAL QUANTO AO IPI
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"51" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do Remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão/rece-bimento |
Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do Destinatário nas saídas |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Série |
Série da nota fiscal |
2 |
41 |
42 |
X |
07 |
Subsérie |
Subsérie da nota fiscal |
2 |
43 |
44 |
X |
08 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
45 |
50 |
N |
09 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
3 |
51 |
53 |
N |
10 |
Valor Total |
Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) |
13 |
54 |
66 |
N |
11 |
Valor do IPI |
Montante do IPI (com 2 decimais) |
13 |
67 |
79 |
N |
12 |
Isenta ou não tributada - IPI |
Valor amparado por isenção ou não-incidência do IPI (com 2 decimais) |
13 |
80 |
92 |
N |
13 |
Outras - IPI |
Valor que não confira débito ou crédito do IPI (com 2 decimais) |
13 |
93 |
105 |
N |
14 |
Código da Situação Tributária Federal |
Conforme tabelas publicadas pela Secretaria da Receita Federal |
5 |
106 |
110 |
X |
15 |
Código da Situação Tributária Federal |
Conforme campo 14 |
5 |
111 |
115 |
X |
16 |
Código da Situação Tributária Federal |
Conforme campo 14 |
5 |
116 |
120 |
X |
17 |
Código da Situação Tributária Federal |
Conforme campo 14 |
5 |
121 |
125 |
X |
18 |
Situação |
Situação do documento Fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
126 |
126 |
X |
12.1 - OBSERVAÇÕES
12.1.1 - Este registro deverá ser composto somente por contribuintes do IPI, obedecendo à sistemática semelhante à da escrituração dos Livros Registro de Entradas e Registro de Saídas.
12.1.2 - CAMPO 02 - Valem as observações do subitem 11.1.5.
12.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6.
12.1.4 - CAMPO 05 - Valem as observações do subitem 11.1.7.
12.1.5 - CAMPO 06 - Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco as duas posições.
12.1.6 - CAMPO 07 - Valem as observações do subitem 11.1.10.
12.1.7 - CAMPO 09 - Valem as observações do subitem 11.1.11;
12.1.8 - CAMPOS 14 A 17:
12.1.8.1 - preencher com os códigos aprovados pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 142, de 26 de dezembro de l984 e alterações posteriores.
12.1.8.2 – é dispensada a indicação quando o registro se referir a entrada de mercadoria.
12.1.9 - CAMPO 18 - Valem as observações do subitem 11.1.14.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"53" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do contribuinte Substituído |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do Contribuinte substituído |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão/rece-bimento |
Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do contribuinte substituído |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Código do modelo da nota Fiscal |
2 |
41 |
42 |
N |
07 |
Série |
Série da nota fiscal |
3 |
43 |
45 |
X |
08 |
Subsérie |
Subsérie da nota fiscal |
2 |
46 |
47 |
X |
09 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
48 |
53 |
N |
10 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
3 |
54 |
56 |
N |
11 |
Base de cálculo do ICMS -Substituição Tributária |
Base de cálculo de retenção do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
57 |
69 |
N |
12 |
ICMS retido |
ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais) |
13 |
70 |
82 |
N |
13 |
Despesas Acessórias |
Soma das despesas acessórias (frete, seguro e outras - com 2 decimais) |
13 |
83 |
95 |
N |
14 |
Situação |
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
96 |
96 |
X |
15 |
Brancos |
-- |
30 |
97 |
126 |
X |
13.1 - OBSERVAÇÕES
13.1.1 - Este registro só é obrigatório para o contribuinte substituto tributário, nas operações com mercadorias.
13.1.2 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6.
13.1.3 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8.
13.1.4 - CAMPO 07 - Valem as observações do subitem 11.1.9.
13.1.5 - CAMPO 08 - Valem as observações do subitem 11.1.10.
13.1.6 - CAMPO 10 - Valem as observações do subitem 11.1.11.
13.1.7 - CAMPO 14 - Valem as observações do subitem 11.1.14.
PRODUTO
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"54" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Data de emissão/rece-bimento |
Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
8 |
17 |
24 |
N |
04 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
2 |
25 |
26 |
X |
05 |
Modelo |
Código do modelo da nota Fiscal |
2 |
27 |
28 |
N |
06 |
Série |
Série da nota fiscal / Classe de consumidor / Tipo de usuário |
3 |
29 |
31 |
X |
07 |
Subsérie |
Subsérie da nota fiscal |
2 |
32 |
33 |
X |
08 |
Número |
Número da nota fiscal |
6 |
34 |
39 |
N |
09 |
Número do Item |
Número de ordem do item na nota fiscal |
2 |
40 |
41 |
N |
10 |
Código do Produto |
Código do produto ou serviço NBM/SH |
10 |
42 |
51 |
X |
11 |
Situação Tributária |
Código da situação tributária do produto ou serviço |
3 |
52 |
54 |
N |
12 |
Unidade de Medida |
Unidade de medida do produto (un, kg, g, l, t, m, m2, m3, sc, frd, kW, kWh, etc.) |
3 |
55 |
57 |
X |
13 |
Quantidade |
Quantidade do produto (com 3 decimais) |
13 |
58 |
70 |
N |
14 |
Valor do Produto |
Valor total do produto (valor unitário multiplicado por quantidade - com 2 decimais) ou do desconto concedido. |
13 |
71 |
83 |
N |
15 |
Base de cálculo do ICMS próprio |
Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais) |
13 |
84 |
96 |
N |
16 |
Base de cálculo do ICMS de substituição |
Base de Cálculo do ICMS de retenção na Substituição Tributária (com 2 decimais) |
13 |
97 |
109 |
N |
17 |
Alíquota do ICMS |
Alíquota do ICMS do produto (com 2 decimais) |
4 |
110 |
113 |
N |
18 |
Valor do IPI |
Valor do IPI do produto (com 2 decimais) |
13 |
114 |
126 |
N |
14.1 - OBSERVAÇÕES
14.1.1 - Deve ser gerado:
14.1.1.1 - um registro para cada produto ou serviço constante da nota fiscal;
14.1.1.2 - um registro para informar desconto que tenha sido discriminado no corpo da nota fiscal (ver observação no subitem 14.1.6).
14.1.2 - CAMPO 03 - valem as observações do subitem 11.1.6;.
14.1.3 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8.
14.1.4 - CAMPO 07 - Valem as observações do subitem 11.1.9.
14.1.5 - CAMPO 08 - Valem as observações do subitem 11.1.10.
14.1.6 - Campo 09 - Deve refletir a posição seqüencial de cada produto ou serviço na nota fiscal, ou conter “99” para indicar o valor do desconto discriminado na nota fiscal.
14.1.7 - CAMPO 11
14.1.7.1 - Quando o emitente não utilizar o sistema de codificação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH ou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, deve incluir a Tabela de Código de Produtos, através de registros “Tipo 75”;
14.1.7.2 - Em se tratando de registro para indicar o valor do desconto discriminado na nota fiscal, deixar em branco.
14.1.18 - CAMPOS 15 e 16 - Devem ser preenchidos apenas nos registros de documentos emitidos pelo contribuinte informante.
GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"55" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do contribuinte substituto tributário |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual na Unidade da Federação destinatária do contribuinte substituto tributário |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data da GNRE |
Data do documento de Arrecadação
|
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do contribuinte substituto tributário |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Banco GNRE |
Código do Banco onde foi efetuado o recolhimento |
3 |
41 |
43 |
N |
07 |
Agência GNRE |
Agência onde foi efetuado o recolhimento |
4 |
44 |
47 |
N |
08 |
Número GNRE |
Número de autenticação bancária do documento de arrecadação |
12 |
48 |
59 |
N |
09 |
Valor GNRE |
Valor recolhido (com 2 decimais) |
13 |
60 |
72 |
N |
10 |
Data do vencimento |
Data do vencimento do ICMS substituído |
8 |
73 |
80 |
N |
11 |
Mês e ano de referência |
Mês e ano referente à ocorrência do fato gerador, formato MMAAAA |
6 |
81 |
86 |
N |
12 |
Número do Convênio ou Protocolo /Mercadoria |
Preencher com o conteúdo do campo 15 da GNRE |
30 |
87 |
116 |
X |
13 |
Brancos |
-- |
10 |
117 |
126 |
X |
15.1 - OBSERVAÇÕES
15.1.1 - Registro composto apenas por contribuintes substitutos tributários, devendo ser gerado um registro para cada Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE recolhida;
15.1.2 - CAMPO 09 - Valor líquido após a compensação: resultado do ICMS por substituição devido, descontados os valores relativos a devoluções e ressarcimentos decorrentes de operações efetuadas sob o regime de substituição tributária.
16 - REGISTRO TIPO 60
CUPOM FISCAL
Nº |
Denominação doCampo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"60" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Brancos |
-- |
28 |
3 |
30 |
X |
03 |
Data de emissão |
Data de emissão dos Cupons |
8 |
31 |
38 |
N |
04 |
Número do equipamento |
Número atribuído pelo Estabelecimento ao Equipamento |
3 |
39 |
41 |
N |
05 |
Modelo do cupom fiscal |
Código do modelo do cupom fiscal |
2 |
42 |
43 |
X |
06 |
Número inicial de ordem |
Número do primeiro cupom fiscal emitido no dia |
6 |
44 |
49 |
N |
07 |
Número final de ordem |
Número do último cupom fiscal emitido no dia |
6 |
50 |
55 |
N |
08 |
Valor total diário |
Somatório diário das saídas documentadas por cupom fiscal relativo a determinado equipamento. |
14 |
56 |
69 |
N |
09 |
Valor do ICMS |
Montante do ICMS diário |
13 |
70 |
82 |
N |
10 |
Brancos |
-- |
44 |
83 |
126 |
X |
16.1 - OBSERVAÇÕES
16.1.1 - Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão.
16.1.2 - CAMPO 05 - Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal ECF.
17 - REGISTRO TIPO 61
AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE
BILHETE DE PASSAGEM
BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
BILHETE DE PASSAGEM FERROVIÁRIO
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS
DESPACHO DE TRANSPORTE
MANIFESTO DE CARGA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
NOTA FISCAL DE PRODUTOR
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, exceto quando emitida por Prestador de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas
ORDEM DE COLETA DE CARGA
RESUMO MOVIMENTO DIÁRIO
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"61" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
Brancos |
-- |
28 |
3 |
30 |
X |
03 |
Data de emissão |
Data de emissão dos documentos fiscais |
8 |
31 |
38 |
N |
04 |
Modelo |
Modelo dos documentos fiscais |
2 |
39 |
40 |
X |
05 |
Série |
Série do documento fiscal |
1 |
41 |
41 |
X |
06 |
Subsérie |
Subsérie dos documentos fiscais |
3 |
42 |
44 |
X |
07 |
Número inicial de Ordem |
Número do primeiro documento fiscal emitido no dia |
9 |
45 |
53 |
N |
08 |
Número final de ordem |
Número do último documento fiscal emitido no dia. |
9 |
54 |
62 |
N |
09 |
Valor |
Somatório diário das saídas documentadas por documentos fiscais de mesma série e subsérie |
16 |
63 |
78 |
N |
10 |
Brancos |
-- |
48 |
79 |
126 |
X |
17.1 - OBSERVAÇÕES
17.1.1 - Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão.
17.1.2 - CAMPO 04 - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documento fiscal, do subitem 3.3.
18. REGISTRO TIPO 70
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS
CONHECIMENTO AÉREO
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
"70" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CNPJ do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão/utilização |
Data de emissão para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação |
Sigla da Unidade da Federação do emitente do Documento, no caso de aquisição de serviço, ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Código do modelo do Documento fiscal |
2 |
41 |
42 |
N |
07 |
Série |
Série do documento |
1 |
43 |
43 |
X |
08 |
Subsérie |
Subsérie do documento |
2 |
44 |
45 |
X |
09 |
Número |
Número do documento |
6 |
46 |
51 |
N |
10 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação - um registro para cada CFOP da nota fiscal |
3 |
52 |
54 |
N |
11 |
Valor total |
Valor total da nota fiscal |
14 |
55 |
68 |
N |
12 |
Base de cálculo do ICMS |
Base de cálculo do ICMS |
14 |
69 |
82 |
N |
13 |
Valor do ICMS |
Montante do imposto |
14 |
83 |
96 |
N |
14 |
Isenta ou não tributada |
Valor amparado por isenção ou não-incidência |
14 |
97 |
110 |
N |
15 |
Outras |
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS |
14 |
111 |
124 |
N |
16 |
CIF/FOB |
Modalidade do frete. "1" - CIF ou "2" - FOB |
1 |
125 |
125 |
N |
17 |
Situação |
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento |
1 |
126 |
126 |
X |
18.1 - OBSERVAÇÕES
18.1.1 - este registro deverá ser composto por contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de serviços de transporte.
18.1.2 - CAMPO 02 - Valem as observações do subitem 11.1.5.
18.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6.
18.1.4 - CAMPO 05 - Valem as observações do subitem 11.1.7.
18.1.5 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8.
18.1.6 - CAMPO 08:
18.1.6.1 - no caso de subseriação de documentos de séries "B", "C", ou "U", indicar o número de subsérie deixando em branco a posição não significativa.
18.1.6.2 - em se tratando de documento fiscal de série única, sem subseriação, deixar em branco as duas posições.
18.1.6.3 - no caso de subséries únicas de documentos fiscais de séries "B" ou "C", colocar "U" na primeira posição, deixando em branco a segunda posição.
18.1.6.4 - no caso de subseriação de documentos fiscais de série "B-única" ou "C-única", colocar "U" na primeira posição e o número da subsérie na segunda posição.
18.1.7 - CAMPO 17 - Valem as observações do subitem 11.1.14.
19 - REGISTRO TIPO 71
INFORMAÇÕES DA CARGA TRANSPORTADA REFERENTE A:
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS
CONHECIMENTO AÉREO
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
|
Formato |
01 |
Tipo |
"71" |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ do tomador |
CNPJ do tomador do serviço |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual do tomador |
inscrição estadual do tomador do serviço |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Data de emissão |
Data de emissão do Conhecimento |
8 |
31 |
38 |
N |
05 |
Unidade da Federação do tomador |
Unidade da Federação do tomador do serviço |
2 |
39 |
40 |
X |
06 |
Modelo |
Modelo do conhecimento |
2 |
41 |
42 |
X |
07 |
Série |
Série do conhecimento |
1 |
43 |
43 |
X |
08 |
Subsérie |
Subsérie do conhecimento |
2 |
44 |
45 |
X |
09 |
Número |
Número do conhecimento |
6 |
46 |
51 |
N |
10 |
Unidade da Federação do remetente/destinatário da nota fiscal |
Unidade da Federação do remetente, se o destinatário for o tomador, ou Unidade da Federação do destinatário, se o remetente for o tomador |
2 |
52 |
53 |
X |
11 |
CNPJ do remetente/destinatário da nota fiscal |
CNPJ do remetente, se o destinatário for o tomador ou CNPJ do destinatário, se o remetente for o tomador |
14 |
54 |
67 |
N |
12 |
Inscrição Estadual do remetente/destinatário da nota fiscal |
Inscrição Estadual do remetente, se o destinatário for o tomador , ou Inscrição Estadual do destinatário, se o remetente for o tomador |
14 |
68 |
81 |
X |
13 |
Data de emissão da nota fiscal |
Data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga Transportada |
8 |
82 |
89 |
N |
14 |
Modelo da nota fiscal |
Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
2 |
90 |
91 |
X |
15 |
Série da nota fiscal |
Série da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
2 |
92 |
93 |
X |
16 |
Subsérie da nota fiscal |
Subsérie da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
2 |
94 |
95 |
X |
17 |
Número da nota fiscal |
Número da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
6 |
96 |
101 |
N |
18 |
Valor total da nota fiscal |
Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
14 |
102 |
115 |
N |
19 |
Brancos |
-- |
11 |
116 |
126 |
X |
19.1 – OBSERVAÇÕES
19.1.1 - Registro composto apenas por emitentes de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte Aquaviário de Cargas e Conhecimentos Aéreos, que gravarão 1 (um) registro para cada nota fiscal constante dos conhecimentos, excetuando-se os conhecimentos regularmente cancelados.
19.1.1.1 - Nas operações decorrentes das vendas de produtos agropecuários, inclusive de café em grão, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., em leilão na bolsa de mercadorias, em nome de produtores (Conv. ICMS 46/94, de 29 de março de 1994 e Conv. ICMS 132/95, de 11 de dezembro de 1995), os CAMPOS 02, 03 e 05 devem conter os dados do estabelecimento remetente, e os CAMPOS 10 a 12 os dados do estabelecimento destinatário.
19.1.2 - CAMPO 02 - Valem as observações do subitem 11.1.5.
19.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6.
19.1.4 - CAMPO 05 - Valem as observações do subitem 11.1.7.
19.1.5 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8.
19.1.6 - CAMPO 08 - Valem as observações do subitem 18.1.6.
19.1.7 - CAMPO 10 - Valem as observações do subitem 11.1.7.
19.1.8 - CAMPO 11 - Valem as observações do subitem 11.1.5.
19.1.9 - CAMPO 12 - Valem as observações do subitem 11.1.6.
19.1.10 - CAMPO 14 - Valem as observações do subitem 11.1.8.
19.1.11 - CAMPO 15 - Valem as observações do subitem 11.1.9.
19.1.12 - CAMPO 16 - Valem as observações do subitem 11.1.10.
20 - REGISTRO TIPO 75
CÓDIGO DE PRODUTO OU SERVIÇO
Nº |
Denominação do Campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição |
Formato |
|
01 |
"75" |
2 |
1 |
2 |
N |
|
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Código |
Código do produto ou do serviço |
10 |
17 |
26 |
X |
04 |
Descrição |
Descrição do produto ou do serviço |
75 |
27 |
101 |
X |
05 |
Brancos |
-- |
25 |
102 |
126 |
X |
20.1 - OBSERVAÇÕES
20.1.1 registro obrigatório quando o emitente da nota fiscal não utilizar o sistema de codificação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH ou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
20.1.2 - CAMPO 03 - Deve ser gerado um registro para cada tipo de produto ou de serviço que foi comercializado no período.
21 - REGISTRO TIPO 90
TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO
Nº |
Denominação do campo |
Conteúdo |
Tamanho |
Posição
|
Formato |
|
01 |
Tipo |
“90” |
2 |
1 |
2 |
N |
02 |
CNPJ |
CNPJ do informante |
14 |
3 |
16 |
N |
03 |
Inscrição Estadual |
Inscrição Estadual do informante |
14 |
17 |
30 |
X |
04 |
Tipo a ser totalizado |
Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo |
2 |
31 |
32 |
N |
05 |
Total de registros |
Total de registros do tipo informado no campo anterior |
8 |
33 |
40 |
N |
... |
...... |
............ |
..... |
..... |
...... |
... |
|
Total geral |
Total de registros existentes no arquivo, incluindo os tipos 10 e 90 |
8 |
|
|
N |
|
Número de registros tipo 90 |
|
1 |
126 |
126 |
N |
21.1 - OBSERVAÇÕES
21.1.1 - Registro com leiaute flexível. Conterá os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético, dispensada a indicação de tipos não informados.
21.1.2 - O limite máximo do registro é de 126 posições.
21.1.3 - Caso as 126 posições não sejam suficientes para totalizar todos os tipos de registros, acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem necessários, seguindo as seguintes diretrizes:
21.1.3.1 - manter iguais os campos de 1 a 3 em todos os registros de tipo 90 existentes no arquivo;
21.1.3.2 - incluir o campo TOTAL GERAL apenas no último dos registros tipo 90;
21.1.3.3 - a posição 126 de todos os registros tipo 90 sempre conterá o número de registros tipo 90 existentes no arquivo;
21.1.3.4 - as posições não utilizadas (anteriores à posição 126) deverão ser preenchidas com brancos.
21.1.4 - CAMPO TIPO A SER TOTALIZADO - deverá conter o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir.
21.1.5 - CAMPO TOTAL DE REGISTROS - será formado pelo número de registros especificados no campo anterior, contidos no arquivo magnético.
21.1.6 - CAMPO TOTAL GERAL – número de registros existentes no arquivo, incluídos, também, os registros tipos 10 e 90.
22 - INSTRUÇÕES GERAIS
22.1 - Os registros fiscais poderão ser mantidos em características e especificações diferentes, desde que, quando exigidos, sejam fornecidos nas condições previstas neste manual.
22.2 - O contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados deverá fornecer, quando solicitado, documentação técnica minuciosa, completa e atualizada do sistema, contendo descrição, gabarito de registro ("leiaute") dos arquivos e listagens de programas.
23 - LISTAGEM DE ACOMPANHAMENTO
23.1 - O arquivo em meio magnético será apresentado com Listagem de Acompanhamento, que conterá as seguintes informações:
23.1.1 - CNPJ do estabelecimento informante, no formato 99.999.999/9999-99;
23.1.2 - Inscrição Estadual do estabelecimento informante;
23.1.3 - nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento informante;
23.1.4 - endereço completo do estabelecimento informante;
23.1.5 - marca e modelo do equipamento utilizado na geração do arquivo;
23.1.6 - indicação da mídia com o respectivo total;
23.1.7 - período abrangido pelas informações contidas no arquivo;
23.1.8 - indicação dos totais por tipo de registro, indicando-se apenas os tipos existentes no arquivo magnético, cada tipo em uma linha:
tipo 10 = 1 registro
tipo 11 = .... registros
tipo 50 = .... registros
tipo 51 = .... registros
tipo 53 = .... registros
tipo 54 = .....registros
tipo 55 =......registros
tipo 60 = .. ..registros
tipo 61 = .....registros
tipo 70 = .....registros
tipo 71 = .....registros
tipo 75 = .....registros
tipo 90 = .... registros
23.1.9 - Total geral de registros no arquivo.
24 - RECIBO DE ENTREGA
A apresentação do arquivo será acompanhada de Recibo de Entrega, preenchido em três (3) vias pelo estabelecimento, obedecidas as seguintes instruções:
24.1 - DADOS GERAIS:
24.1.1 - CAMPO 01 - PRIMEIRA APRESENTAÇÃO - Assinalar com um "X" uma das seguintes opções, de acordo com a situação:
Sim - no caso de primeira apresentação de cada período solicitado;
Não - no caso de retificação à primeira apresentação.
24.2 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
24.2.1 - CAMPO 02 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - Preencher com o número da Inscrição Estadual do estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS da Unidade da Federação destinatária.
24.2.2 - CAMPO 03 - CNPJ - Preencher com o número da inscrição do estabelecimento no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
24.2.3 - CAMPO 04 - NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO) - Preencher com o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento. Evitar abreviaturas.
24.3 - ESPECIFICAÇÃO DO ARQUIVO ENTREGUE
24.3.1 - CAMPO 05 - MEIO MAGNÉTICO ENTREGUE - Assinalar com um "X" conforme a situação.
24.3.2 - CAMPO 06 - NÚMERO DE MÍDIAS DO ARQUIVO - Anotar a quantidade de mídias do arquivo magnético.
24.3.3 - CAMPO 07 - PERÍODO - Indicar a data inicial e final (DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA) dos registros contidos no arquivo.
24.4 - RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
24.4.1 - CAMPO 08 - NOME - Indicar o nome do responsável pelo estabelecimento.
24.4.2 - CAMPO 09 - TELEFONE/FAX - Indicar o número do telefone/fax para contatos.
24.4.3 - CAMPO 10 - DATA - Indicar a data de preenchimento do formulário.
24.4.4 - CAMPO 11 - ASSINATURA – Lançar, em todas as vias, a assinatura do responsável pelo estabelecimento.
24.5 - PARA USO DA REPARTIÇÃO:
24.5.1 - CAMPO 12 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO - Não preencher, uso da Agência da Receita.
24.5.2 - CAMPO 13 - RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO - Não preencher, uso da Agência da Receita.
25 - FORMA, LOCAL E PRAZO DE APRESENTAÇÃO
A entrega do arquivo magnético será efetivada segundo instruções complementares ou intimação lavrada pela autoridade competente, acompanhada de Listagem de Acompanhamento e do Recibo de Entrega, emitido em 3 (três) vias, uma das quais será devolvida ao contribuinte, como recibo.
26 - DEVOLUÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO
26.1 - O arquivo magnético será recebido condicionalmente e submetido a teste de consistência;
26.2 - Constatada a inobservância das especificações descritas neste manual, o arquivo será devolvido para correção, acompanhado de Listagem Diagnóstico indicativa das irregularidades encontradas. A listagem será fornecida em papel ou, em meio magnético, de acordo com a conveniência da Secretaria de Estado da Fazenda.
27 - MODELOS DOS LIVROS FISCAIS EMITIDOS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS
27.1 - Os relatórios que compõem os livros fiscais deverão obedecer aos modelos previstos neste Manual de Orientação de Processamento Eletrônico de Dados, sendo permitido:
27.1.1 - dimensionar as colunas de acordo com as possibilidades técnicas do equipamento do usuário;
27.1.2 - imprimir o registro em mais de uma linha, utilizando códigos apropriados;
27.1.3 - suprimir as colunas que o estabelecimento não estiver obrigado a preencher;
27.1.4 - suprimir a coluna destinada a "OBSERVAÇÕES" desde que as eventuais observações sejam impressas em seguida ao registro a que se referirem ou ao final do relatório mensal com as remissões adequadas.
28 - DOCUMENTOS FISCAIS
28.1 - Considera-se como documento fiscal previsto neste anexo o formulário numerado tipograficamente, que também for numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados.
28.2 - Caso o formulário destinado à emissão dos documentos fiscais referidos no subitem anterior, numerado tipograficamente, seja inutilizado antes de ser numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados, aplica-se a regra do inciso V do art. 686 do RICMS.
28.3 - Será, também, aplicada a regra do inciso V do art. 686 do RICMS, ao formulário, já numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados, que for inutilizado por defeito na impressão, hipótese em que o próximo formulário poderá ter a mesma numeração dada pelo sistema ao formulário inutilizado.
1
PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
03 |
CARIMBO DE INSC. ESTADUAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
PEDIDO/COMUNICAÇÃO |
02 |
PROCESSAMENTO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
USO |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
ALTERAÇÃO DE USO |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
RECADASTRAMENTO |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
CESSAÇÃO DE USO A PEDIDO |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
CESSAÇÃO DE USO DE OFÍCIO |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO II IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO |
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04 |
N.º INSCRIÇÃO ESTADUAL |
05 |
N.º CNPJ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO III LIVROS FISCAIS E/OU DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
CÓDIGOS DOCUMENTOS FISCAIS |
08 |
LIVROS FISCAIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELO MODELO MODELO |
|
1 |
|
REGISTRO DE ENTRADAS |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
REGISTRO DE SAÍDAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
REGISTRO DE INVENTÁRIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO IV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
UCP FABRICANTE/MODELO |
10 |
SISTEMA OPERACIONAL: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
MÍDIAS DISPONÍVEIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
DISQUETE 3 ½ |
2 |
|
CD |
3 |
|
JAZZ |
4 |
|
ZIP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO V IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ONDE SE LOCALIZA A UCP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
N.º INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL |
15 |
N.º INSCRIÇÃO CNPJ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
LOGRADOURO |
18 |
NÚMERO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
COMPLEMENTO |
20 |
MUNICÍPIO |
21 |
UF |
22 |
CEP |
23 |
TELEFONE/FAX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO VI RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
NOME DO SIGNATÁRIO |
25 |
TELEFONE/FAX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
CARGO NA EMPRESA |
27 |
CPF / N.º IDENTIDADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
DATA ASSINATURA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___/___/___ |
__________________________________ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO VII PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
RECEBIDO EM _____/_____/_____ |
30 |
AUTORIZADO O PEDIDO _____/_____/_____ |
31 |
PROCESSADO EM ____/____/____ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SIM DATA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
_____________________________ |
_____________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTOCOLO N.º ___________________________ |
|
|
NÃO ASSINATURA |
ASSINATURA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
VISTO/CARIMBO DA RECEITA FEDERAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________ ASSINATURA/MATRÍCULA |
|
______________________________________________________________
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
RECIBO DE ENTREGA |
01 |
PRIMEIRA APRESENTAÇÃO? |
||||||||||||||||||||
DE ARQUIVO MAGNÉTICO |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
SIM |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
NÃO |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE |
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
INSCRIÇÃO ESTADUAL |
03 |
CNPJ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
04 |
NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ESPECIFICAÇÃO DA MÍDIA ENTREGUE |
|
||||||||||||||||||||
|
05 |
MÍDIA ENTREGUE |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
DISCO FLEXÍVEL 3 ½” |
|
CD |
|
JAZZ |
|
ZIP |
|
||||||||||||
|
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ |
|
||||||||||||||||||||
|
06 |
NÚMERO DE MÍDIAS DO ARQUIVO |
07 |
PERÍODO |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
DE |___|___|___|___|___|___|___|___| A |___|___|___|___|___|___|___|___| |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES |
|
||||||||||||||||||||
|
08 |
NOME |
09 |
TELEFONE/FAX |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
10 |
DATA |
11 |
ASSINATURA |
|
|||||||||||||||||
|
|
____/____/____
|
|
__________________________________________________________________ |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
PARA USO DA REPARTIÇÃO |
|
||||||||||||||||||||
|
12 |
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO |
|
13 |
RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO |
|
||||||||||||||||
|
|
DATA ____/____/____
___________________________ __________________ ASSINATURA MATRÍCULA |
|
|
DATA ____/____/____
___________________________ _________________ ASSINATURA MATRÍCULA |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3
LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS – RE – MODELO P1
REGISTRO DE ENTRADAS |
(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS |
||||||||||||||||||
FIRMA: INSC. EST.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: |
1 – OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2 – OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS 3 – OPER. SEM CRÉDITO DE IMPOSTO – OUTRAS |
||||||||||||||||||
DATA DE |
DOCUMENTOS FISCAIS |
|
CODIFICAÇÃO |
ICMS VALORES FISCAIS |
IPI VALORES FISCAIS |
|
|
||||||||||||
ENTRADA |
ESPÉCIE |
SÉRIE SUB- SÉRIE |
NÚMERO |
DATA DO
DOCU-MENTO |
CÓDIGO
EMITENTE |
UF
ORIGEM |
VALOR
|
CONTÁBIL |
FISCAL |
COD. (a) |
BASE DE |
ALÍQ. |
IMPOSTO
CREDITADO |
CÓD. (a) |
BASE DE CÁLCULO |
IMPOSTO
CREDITADO |
OBSERVAÇÕES |
||
99/99/99 |
XXXXX |
XXX |
999999 |
99/99/99 |
XXXXXXXXXX
|
XX |
99.999.999,99 |
XXXXXX
|
9.99 TOTAL |
9 1 2 3 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99,9
|
9.999.999,99 9.999.999,99 |
9 1 2 3 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
9.999.999,99 9.999.999,99
|
|
||
4 -
LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS – RE – MODELO P1/A
REGISTRO DE ENTRADAS |
(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS |
|||||||||||||||
FIRMA: INSC. EST.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: |
1 – OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2 – OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO – ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS 3 – OPER. SEM CRÉDITO DE IMPOSTO – OUTRAS |
|||||||||||||||
DATA DE |
DOCUMENTOS FISCAIS |
|
CODIFICAÇÃO |
VALORES FISCAIS |
|
|||||||||||
ENTRADA |
ESPÉCIE |
SÉRIE SUB- SÉRIE |
NÚMERO |
DATA DO
DOCU-MENTO |
CÓDIGO
EMITENTE |
UF ORIGEM |
VALOR CONTÁBIL |
CONTÁBIL |
FISCAL |
ICMS IPI |
COD. (a) |
BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO
|
ALÍQ. |
IMPOSTO
CREDITADO |
OBSERVAÇÕES |
|
99/99/99 |
XXXXX |
XXX |
999999 |
99/99/99 |
XXXXXXXXXX
|
XX |
99.999.999,99 |
XXXXXX
|
9.99
TOTAL
TOTAL |
ICMS IPI ICMS
IPI |
9 9 1 2 3 1 2 3
|
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
|
99,9
|
9.999.999,99 9.999.999,99 9.999.999,99
9.999.999,99 |
|
|
5
LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS – RS – MODELO P2
REGISTRO DE SAÍDAS FIRMA: INSC. EST.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: |
||||||||||||||
DOCUMENTOS FISCAIS |
|
CODIFICAÇÃO |
VALORES FISCAIS |
|
||||||||||
|
SÉRIE |
|
|
UF |
VALOR |
|
|
ICMS |
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO |
OPERAÇÕES S/DÉBITO DO IMPOSTO |
OBSERVAÇÕES |
|||
ESPÉCIE |
SUB- |
NÚMERO |
DIA |
DEST. |
CONTÁBIL |
CONTÁBIL |
FISCAL |
IPI |
BASE |
ALÍQ. |
IMPOSTO |
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS |
OUTRAS |
|
xxxxx |
xxx |
999.999.999.999 |
99 |
XX |
99.999.999,99 |
xxxxxx |
9.99
TOTAL
|
ICMS IPI ICMS IPI |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99,9 99,9 99,9 99,9
|
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
|
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
|
|
6
LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS – RS – MODELO P2/A
REGISTRO DE SAÍDAS FIRMA: INSC. EST.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: |
||||||||||||||
DOCUMENTOS FISCAIS |
|
CODIFICAÇÃO |
VALORES FISCAIS |
|
||||||||||
|
SÉRIE |
|
|
UF |
VALOR |
|
|
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO |
OPERAÇÕES S/DÉBITO DO IMPOSTO |
OBSERVAÇÕES |
||||
ESPÉCIE |
SUB- |
NÚMERO |
DIA |
DEST. |
CONTÁBIL |
CONTÁBIL |
FISCAL |
BASE |
ALIQ. |
IMPOSTO |
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS |
OUTRAS |
|
|
xxxxx |
xxx |
999.999.999.999 |
99 |
XX |
99.999.999,99 |
xxxxxx |
9.99
TOTAL |
99.999.999,99
99.999.999,99 |
99,9
99,9 |
99.999.999,99
99.999.999,99 |
99.999.999,99
99.999.999,99 |
99.999.999,99
99.999.999,99
|
|
|
7
LIVRO REGISTRO CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE – RCPE – MODELO P3
REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE |
(a) CÓDIGO DE ENTRADAS E SAÍDAS |
|||||||||||||
FIRMA: INSC. EST.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: PRODUTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIDADE: XXXXX CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 9999.99.9999 |
1 – NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO 2 – EM OUTRO ESTABELECIMENTO 3 – DIVERSAS |
|||||||||||||
DOCUMENTO |
LANÇAMENTO |
ENTRADAS E SAÍDAS |
|
|
||||||||||
|
SÉRIE |
|
|
|
CODIFICAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
||
ESPÉCIE |
SUB- SÉRIE |
NÚMERO |
DATA |
DIA |
CONTÁBIL |
FISCAL |
E/S |
CÓD. (a) |
QUANTIDADE |
VALOR |
IPI |
ESTOQUE |
OBSERVAÇÕES |
|
XXXXX XXXXX |
XXX XXX
** |
999999 999999 * SUB
* SUB
TOTAL DO |
99.99.99 99.99.99 TOTAL
TOTAL
PERÍODO
|
99 99 99
99
|
XXXXXX XXXXXX |
9.99 9.99 |
X X E S
E S
E S |
9 9 |
(PRODUTO) 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999
99.999.999.999 99.999.999.999
99.999.999.999 99.999.999.999
|
9.999.999,99 9.999.999,99 |
9.999.999,99 9.999.999,99 |
99.999.999.999
99.999.999.999
99.999.999.999 |
|
|
LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO – RI – MODELO P7
REGISTRO DE INVENTÁRIO FIRMA: INSC. EST.: CNPJ: FOLHA: ESTOQUES EXISTENTES EM: |
|||||
CLASSIFICAÇÃO |
DISCRIMINAÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALORES |
|
FISCAL |
|
|
|
UNITÁRIO |
TOTAL |
XX XX X XX XX |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
XX |
999.999,999 |
999.999,99 |
999.999.999,99 |
LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – RAICMS – MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS FIRMA: INSC. EST.: CGC(MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: |
|||||||
|
|
|
ENTRADAS |
|
|||
CODIFICAÇÃO |
VALORES |
ICMS – VALORES FISCAIS |
|||||
|
|
CONTÁBEIS |
OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO |
OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO |
|||
CONTÁBIL |
FISCAL |
|
BASE DE CÁLCULO |
IMPOSTO CREDITADO |
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS |
OUTRAS |
|
XXXXXX XXXXXX XXXXXX |
9.99 9.99 9.99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
|
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
|
SUBTOTAIS ENTRADAS 1.00 DO ESTADO | 99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 DE OUTROS ESTADOS |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 DO EXTERIOR |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
||
|
|
|
SAÍDAS |
|
|||
CODIFICAÇÃO |
VALORES |
ICMS – VALORES FISCAIS |
|||||
|
|
CONTÁBEIS |
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO |
OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO |
|||
CONTÁBIL |
FISCAL |
|
BASE DE CÁLCULO |
IMPOSTO DEBITADO |
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS |
OUTRAS |
|
XXXXXX XXXXXX XXXXXX |
9.99 9.99 9.99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
|
99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 |
|
SUBTOTAIS SAÍDAS 5.00 PARA O ESTADO 99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.00 PARA OUTROS ESTADOS |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
7.00 PARA O EXTE- RIOR |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAIS |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
99.999.999,99 |
||
9
LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – RAICMS – MODELO P9
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO FIRMA: INSC. EST.: CGC(MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: |
||||||||||
|
|
DÉBITO DO IMPOSTO |
|
|
VALORES |
|
||||
|
|
|
|
COLUNA AUXILIAR |
SOMAS |
|||||
D É B I T O |
001 – POR SAÍDAS /PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 002 – OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 003 – ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 004 – SUBTOTAL |
999.999.999,99 999.999.999,99
999.999.999,99 999.999.999,99
|
999.999.999,99
999.999.999,99 999.999.999,99
999.999.999,99 999.999.999,99 |
|||||||
|
|
CRÉDITO DO IMPOSTO |
|
|
|
|
||||
C R É D I T O |
005 – POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 006 – OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 007 – ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 08 – SUBTOTAL 009 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 010 – TOTAL |
999.999.999,99 999.999.999,99
999.999.999,99 |
999.999.999,99
999.999.999,99
999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.999,99 |
|||||||
|
|
APURAÇÃO DO SALDO |
|
|
|
|
||||
S A L |
011 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) 012 – DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
999.999.999,99 999.999.999,99 |
999.999.999,99
999.999.999,99 |
|||||||
D |
013 – IMPOSTO A RECOLHER |
|
999.999.999,99 |
|||||||
O |
014 – SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR P/O PERÍODO SEGUINTE |
|
99/9.999.999,99 |
|||||||
|
|
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
||||||||
GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMAÇÃO NÚMERO DATA VALOR ÓRGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO) 999999999999 99/99/99 99.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999999999 99/99/99 99.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 999999999999 99/99/99 99.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXX OBSERVAÇÕES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|
||||||||||
10
LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES – TCM – MODELO P10
LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES FIRMA: INSC. EST.: CNPJ: FOLHA: DATA: |
||||
CÓDIGO DO EMITENTE |
EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL |
UNIDADE |
INSCRIÇÃO NO CGC |
INSCRIÇÃO ESTADUAL |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
XX
|
99.999.999/9999-99 |
XXXXXXXXXXXXXX |
14
TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIAS – LCP – MODELO P11
TABELA CÓDIGO DE MERCADORIAS FIRMA: INSC. EST. CNPJ: FOLHA: DATA: |
||
CÓDIGO DO PRODUTO |
DISCRIMINAÇÃO |
CLASSIFICAÇÃO FISCAL |
XXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXX
|
15
ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – LP1 – MODELO P12
EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA
N.º NF SER EMISSÃO RAZÃO SOCIAL CNPJ VR. CONTÁBIL BASE DE CALC. VR. DO ICMS VR. DO IPI
ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL VR. ICMS SUBST. IS/N TRIB.
CIDADE UF CEP DESP ACESS VT SUBST B C SUBST
999999 X99 DD/MM/AA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999,99 99.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 99 999-999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
999999 X99 DD/MM/AA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999,99 99.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 99 999-999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
TOTAIS DA FOLHA 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
99.999.999,99 99.999.999,99
16
ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – LISTAGEM DE PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS LPI – MODELO P13
EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA
DADOS DO CONHECIMENTO |
DADOS DA CARGA TRANSPORTADA |
N.º EMISSÃO VR. CONTÁBIL SÉRIE MODELO VR. ICMS CIF/FOB |
TIPO NÚMERO EMISSÃO INSC. ESTADUAL: CNPJ: RAZÃO SOCIAL: DOC SÉRIE VR. CONTÁBIL -DO REMETENTE -DO REMETENTE -DO REMETENTE -DO DESTINATÁRIO -DO DESTINATÁRIO -DO DESTINATÁRIO |
999999 99/99/99 99.999.999,99 X99 99 99.999.999,99 XXX 999999 99/99/99 99.999.999,99 X99 99 99.999.999,99 XXX XXX _____________ TOTAIS D/FOLHA 999.999.999,99 999.999.999,99 |
XX 999999 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X99 999.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX 999999 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X99 999.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.999.999.999,99 |
MODELO: 8 = CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS; 10 = CONHECIMENTO AÉREO TIPO DCTO.: NF = NOTA FISCAL
9 = CONHECIMENTO DE TRANSP. AQUAVIÁRIO DE CARGAS; OU = OUTROS
17
ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – DADOS DE RECOLHIMENTO – GNR LP1 – MODELO P14
EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA
DATA CCD BANCO COD AGENCIA NUM GNR VAL GNR VAL DEVOL VAL RESSARC
DD/MM/AA 999 9999 999999999999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
DD/MM/AA 999 9999 999999999999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99